2016年无因公出国(境)费用预算,同比无变化。

公务接待费预算1.71万元,同比增加0.01万元,上升0.59%,其增加原因为:本部门人员增加,公务接待费预算金额计算公式自动计算增加。公务接待费主要用于:上、下级业务部门、省内外兄弟单位人员公务往来的接待。

公务用车费预算25.65万元,同比减少7万元,下降21.44%。公务用车费预算25.65万元:1、公务用车购置费0万元,同比持平;2、公务用车运行维护费25.65万元,同比减少7万元,下降21.44%,其减少原因为:预算项目结构性调整。公务用车运行维护费预算主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展法律业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,桂林市司法局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出25.65万元,平均每辆2.33万元。


2016年桂林市司法局一般公共预算“三公”经费支出表.xls